Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2013 | 2213010737 | Súvislá údržba vozovky | 4500039148 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 29,246,80 | |
| 08.10.2013 | 2213010738 | Opravy vozoviek | 4500036930 | Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 97,170,74 | |
| 08.10.2013 | 2213010867 | Oprava mostného zvršku | 4500042088 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 36,892,70 | |
| 08.10.2013 | 2213010462 | materiál | 4500041512 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 262,05 | |
| 08.10.2013 | 2213011502 | technická kontrola | 4500041540 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 50,42 | |
| 08.10.2013 | 2113001185 | MPV | OBJ/22007/2013 | GEO-NET s.r.o., Záborského 2, Martin, 036 01, SK | 36424706 | 104,56 | |
| 08.10.2013 | 2113001186 | ZP na výkop | 65878/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 317,80 | |
| 08.10.2013 | 2113001187 | objednávka ZP k zmluve s SPF | 65895/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 138,04 | |
| 08.10.2013 | 2113001188 | objednávka ZP k.ú. Korytné, potrebný k uzavretiu KZ s SPF | 65902/2013 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 139,24 | |
| 07.10.2013 | 2213010282 | Dodávka eletriny pre SSÚD1, SSÚD2, SSÚD 3, SSÚD 4, SSÚR 1, AB Polianky | ZM/2011/0499 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,460,28 |