Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2013 | 2213009602 | maliarske potreby | 4500040055 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 275,25 | |
| 19.09.2013 | 2213009603 | materiál | 4500040265 | TOVOCHEM spol. s r.o., Psotného 12, Trenčín, 911 05, SK | 31428045 | 491,60 | |
| 19.09.2013 | 2213009604 | materiál | 4500039145 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 91,90 | |
| 19.09.2013 | 2213009606 | pracovná obuv | 4500038202 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 39,00 | |
| 19.09.2013 | 2213009607 | materiál | 4500040054 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 134,80 | |
| 19.09.2013 | 2213009608 | technická a emisná kontrola | 4500039946 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 65,00 | |
| 19.09.2013 | 2213009605 | pranie | 4500040370 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 27,90 | |
| 19.09.2013 | 2213009617 | digi tv | 4500028010 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 19.09.2013 | 2213009684 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody VK | ZML/551/2010 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 7,75 | |
| 19.09.2013 | 2213009686 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 1,245,27 |