Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2013 | 5013000996 | predplatné časopisu Stavebné materiály 7 vydaní - 1 ks | 4500027958 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 9,80 | |
| 16.01.2013 | 5013000997 | pravda FP 16.01.2013-31.12.2013 Po-Pi pravda FP 02.01.2013-31.12.2013 Po-Pi vyúčtovanie | 4500028117 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 107,90 | |
| 16.01.2013 | 2212013355 | Strážna služba | 4500028094 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 16.01.2013 | 2212013376 | Čistiace práce na ORL | 4500027031 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,831,62 | |
| 16.01.2013 | 2212013384 | Tekuté mydlo | 4500027694 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 34,30 | |
| 16.01.2013 | 2212013387 | Revízia elektr. zariadenia | 4500027153 | Elstra s.r.o., Priečna 3, Šenkvice, 900 81, SK | 36819310 | 520,00 | |
| 16.01.2013 | 2212013389 | Prenájom fliaš | 4500028144 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 65,70 | |
| 16.01.2013 | 2212013391 | Vrecia | 4500025938 | ALUFIX SLOVAKIA, s.r.o., Partizánska 13, Bratislava, 811 03, SK | 31593135 | 253,44 | |
| 16.01.2013 | 2212013393 | Prevádzkovanie SK a ČOV | 4500026742 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 16.01.2013 | 2213000258 | PHM | 4500028826 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 22,959,97 |