Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2012 | 9300083702 | elektrická energia | 35919001/9/09 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 279,00 | |
| 01.02.2012 | 2212000643 | 4500010352 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 17,040,00 | ||
| 01.02.2012 | 2212000793 | 4500012676 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 7,684,084,62 | ||
| 01.02.2012 | 2212000794 | 4500012803 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,789,02 | ||
| 01.02.2012 | 2311014968 | MPV | Doh. 30201/1/2011/Vrútky/130/VVB | Budinská Valéria, Dolná Kružná 2678/34A, Vrútky, 038 61, SK | 456230736 | 20,13 | |
| 01.02.2012 | 2311014970 | MPV | Doh. 30201/6/2011/Vrútky/130/VVB | Šťastný Dušan, Karvaša a Bláhovca 3550/23, Vrútky, 038 61, SK | 480502725 | 4,062,21 | |
| 01.02.2012 | 2311014975 | MPV | Doh. 30201/13/2011/Vrútky/130/VVB | Kramárová Elena, Franc. partizánov 3502/76, Vrútky, 038 61, SK | 475430725 | 4,136,03 | |
| 01.02.2012 | 2311014976 | MPV | DOH 30201/12/2011/Vrútky/130/VVB | Ivašková Katarína, P. V. Rovnianka 5136/13, Martin, 036 01, SK | 6757296744 | 758,80 | |
| 01.02.2012 | 2311015020 | mpv | X3130/KZ-279/2009/Podhradie/760/Dr.Smart &Partner | Tomka Ivan, 1. Mája 21, Podhradie, 038 52, SK | 240211822 | 4,911,12 | |
| 01.02.2012 | 2312000241 | MPV | KZ 30201/23/2011/Lietavská Lúčka/186/Sl | Čelková Božena, Na Sihoti 14, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 486229111 | 19,283,83 |