Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.06.2026 2126000225 ZP- trvalý záber 40548/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 320,00
10.06.2026 2226006609 Deratizačné služby 06/26 4500269032 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 5,52
10.06.2026 2126000226 ZP 65/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 220,00
10.06.2026 2126000227 ZP 66/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 300,00
10.06.2026 2226006611 Deratizačné služby 05/26 ZM/2023/0414 4500269518 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 93,27
10.06.2026 2126000228 ZP 67/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
10.06.2026 2226006612 Deratizačné služby 05/26 ZM/2023/0415 4500270468 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 379,81
10.06.2026 2126000229 ZP 68/2026, trvalý záber OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 250,00
10.06.2026 2126000230 ZP 69/2026, trvalý záber OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 230,00
10.06.2026 2126000231 ZP 70/2026, vecné bremeno OBJ/37818/2026 Ing. Dušan Nemeš, Ortváňova 69A, Košice, 040 14, SK 17090172 280,00