Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.01.2026 5026000001 Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova ZM/2025/0339 MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK 36211541 18,910,00
05.01.2026 2225014401 Oprava BL969IK 4500263875 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 4,453,54
05.01.2026 2225014402 oprava BA154PN 4500263355 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 6,922,92
05.01.2026 2225014403 Posypová soľ Lučenec ZM/2025/0767 4500264493 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 62,734,69
05.01.2026 2225014404 Chlorid horečnatý ZM/2025/0767 4500264495 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 10,560,00
05.01.2026 2225014405 Posypová soľ KE, Milhosť ZM/2025/0767 4500264640 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 12,658,10
05.01.2026 2225014406 Podpora, údržba ISxCost 12/25 ZM/2025/0428 4500253649 NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK 51845903 5,100,00
05.01.2026 2225014407 servis v rozsahu 8 človekodní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
05.01.2026 2225014409 Pracovné náradie, materiál 4500264659 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 576,19
05.01.2026 2225014410 Zhodnotenie odpadov 12/25 ZM/2024/0036 4500263712 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 255,00