Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2025 2225001063 služby v oblasti ŽP 01/25 ZML/203/2010 4500249377 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.02.2025 2225001064 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249766 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 397,99
10.02.2025 2225001065 Pracovné náradie 4500249693 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 452,00
10.02.2025 2225001066 mazivá 4500250316 LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK 46093079 588,00
10.02.2025 2225001067 Kancelársky materiál ET/2024/0027 4500249471 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 20,64
10.02.2025 2225001068 Pneumatiky 4500250531 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 229,28
10.02.2025 2225001069 Zvodidlá a bezp.zar. 4500250093 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK 35876956 619,00
10.02.2025 2225001070 technické plyny 4500250482 SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK 35746343 19,83
10.02.2025 2225001072 Oprava BL341YL 4500249949 ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o., Novozámocká 102, Nitra, 949 05, SK 44248881 631,20
10.02.2025 2225001073 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500250406 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 50,30