Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
12.03.2026 2226002551 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 2,921,65
12.03.2026 2226002552 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 637,62
12.03.2026 2226002553 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 149,47
12.03.2026 2226002554 dodávka zmluvného množstva elektriny ZM/2025/0988 Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK 44483767 1,025,62
12.03.2026 2226002555 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 356,84
12.03.2026 2226002556 Kalibrácia meracej techniky 4500267887 Pavol Hamerlík-H.P. Kalibrácie, Kukučínova 268/21, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 51082641 88,00
12.03.2026 2226002573 Spotreba energie IT+NOT IT 02/26 ZM/2024/0351 4500268210 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,221,43
12.03.2026 2226002557 Podpora, údržba MS prostredia ZM/2024/0177 4500241589 GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK 36033987 21,920,00
12.03.2026 2226002574 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 114,77
12.03.2026 2226002558 údržba RC 1/18 Jablonov-Studenec ZML/37/2010 4500264320 Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK 37936859 1,058,73