Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2026 2225014525 Provízia z predaja DZ 12/25 ZM/2024/0092 4500265215 DALITRANS, s.r.o., Veľké Bierovce 266, Veľké Bierovce, 913 11, SK 36298883 449,91
09.01.2026 2225014527 STK vozidiel 12/2025 4500262978;4500262538 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 171,28
09.01.2026 2225014528 Prevádzka, údržba IS EMU 12/2025 ZM/2025/0699 4500264430 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 13,580,00
09.01.2026 2225014534 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre Do Levoča, D1 Jánovce - Jablonov II. úsek ZM/2016/0042 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK 36500968 516,88
09.01.2026 2225014535 STK vozidiel 12/2025 4500264667 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 581,32
09.01.2026 2226000015 Licenčná podpora 2026 ZM/2025/0775 4500265031 EMIS s.r.o., Ulica Jána Hollého 8479/5, Trnava, 917 01, SK 35708816 314,500,00
09.01.2026 2226000016 Kancelársky papier 4500264863 SLOVPAP SK s. r. o., Kamenná cesta 3, Žilina, 010 88, SK 44229950 128,40
09.01.2026 2225014513 Prenájom nebytových priestorov 12/25 ZM/2023/0323 4500250514 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 6,350,30
09.01.2026 2225014514 Poplatky za strediská 12/25 4500252733 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 10,001,30
09.01.2026 2225014515 Spotreba energie 11/25 ZM/2023/0323 4500265030 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,590,97