Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2026 2225014521 združená dodávka elektriny, OM: ŽSR Kotešová ZM/2013/0180 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 216,06
09.01.2026 2225014526 Prenájom admin. priest. 12/25 ZM/2020/0411 4500261208 PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK 00205583 650,00
09.01.2026 5025000670 Ubytovanie 4500264729 SNĚŽNÍK, a.s., VELKÁ MORAVA 79, DOLNÍ MORAVA, Králíky, 561 69, CZ 26979136 3,383,00
09.01.2026 2225014494 Spojovací, spotrebný materiál 4500264432 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 199,65
09.01.2026 2225014495 prenájom hyg. zariadení 12/25 4500250290 CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 63,28
09.01.2026 2225014496 Tyč stabilizátora 4500263131 ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36628816 21,00
09.01.2026 2225014497 Elektroinštalačný materiál 4500263130 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 737,25
09.01.2026 5026000253 Účasť na konferencii 4500264967 Sdružení požárniho a bezpečnostního inženýrství, z.s., 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, 708 00, CZ 60783273 8,800,00
09.01.2026 2225014498 praktické školenie 4500263695 SCANIA SLOVAKIA s.r.o., Diaľničná cesta 4570/2A, Senec, 903 01, SK 35826649 380,00
09.01.2026 2225014499 pranie OOPP 12/2025 4500263916 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 309,15