Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.03.2026 2326004950 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2026/05099 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK 17335345 4,982,13
25.03.2026 2226003035 Ubytovanie Macháček F. 4500268784 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 95,29
25.03.2026 2226003036 Oprava umývacieho zariadenia 4500267682 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 588,50
25.03.2026 2226003037 servis BA960PN 4500266991 Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 2,131,22
25.03.2026 2226003038 OOPP 4500268048 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 2,475,42
25.03.2026 2226003039 OOPP 4500267581 ROTA plus s.r.o., Hviezdoslavova 764/4, Stupava, 900 31, SK 47198605 375,58
25.03.2026 2226003040 závesný WC blok ZM/2024/0208 4500268032 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 17,56
25.03.2026 2226003041 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500268032 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 306,48
25.03.2026 2226003042 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500268293 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 598,94
25.03.2026 2226003043 Elektroinštalačný materiál 4500268685 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 995,59