Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 2225001857 | poplatok za prenájom fliaš | 4500249081 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 456,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001858 | oprava mulčovača | 4500250652 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 3,980,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001859 | OOPP nohavice, tričko | 4500251466 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,355,70 | |
| 03.03.2025 | 2225001860 | Pracovné náradie, materiál | 4500251762 | Stahlmann s.r.o., Nábrežná 79, Nové Zámky, 940 57, SK | 46946918 | 520,21 | |
| 03.03.2025 | 2225001861 | ND na vozidlá | 4500250907 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 745,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001862 | Pneumatiky | 4500251482 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,216,50 | |
| 03.03.2025 | 2225001863 | ND na vozidlá | 4500251219 | Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK | 35242574 | 979,80 | |
| 03.03.2025 | 2225001864 | Obaľ.drva za studena | 4500251093 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 3,360,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001865 | Brúska na špirálové vrtáky | 4500251272 | BTX STUDIO s. r. o., Andreja Svianteka 2548/10, Bardejov, 085 01, SK | 51121484 | 320,00 | |
| 03.03.2025 | 2225001866 | likvidácia odpadu 2/2025 | 4500251013 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 280,95 |