Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.05.2020 2220004188 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 11,932,48
05.05.2020 2220004189 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu ZM/2019/0195 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 1,695,83
05.05.2020 2220004412 prenájom rohoží ZML/441/2010 4500168782 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 65,04
05.05.2020 2320003029 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2020/04244 Slovenský vodohospodársky podnik, š .p., odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 040 51, SK 3602204704 10,946,83
05.05.2020 2120000456 vecné bremená OBJ/24158/2020 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 405,00
05.05.2020 2120000457 Fyzické stráženie východný portál Dubná Skala a západný portál Višňové 62480/2019 SPOMA s.r.o., Kukučínova 1, Martin, 036 01, SK 36398659 8,823,84
05.05.2020 2220004391 strážna služba 04/2020 4500163821 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,544,00
05.05.2020 2220004392 strážna služba 04/2020 4500163818 SIA-Security Industry Authority s.r, Mlynarovičova 19, Bratislava, 851 03, SK 45273804 5,544,00
05.05.2020 2220004394 vývoz fekálií 4500168522 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 91,69
05.05.2020 2220004396 dopravné značenie ZM/2019/0478 4500169241 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 836,00