Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
17.01.2020 2219017521 vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd 4500162554 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 92,09
17.01.2020 2219017522 Servis strojov 12/2019 ET/2018/0317 4500142513 FERRMONT, a.s., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK 31619916 658,35
17.01.2020 2219017524 Prenájom fliaš 4500164573 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 9,45
17.01.2020 2219017525 Predĺženie zmluvy so SkyToll ZM/2017/0254 4500164931 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 3,782,00
17.01.2020 2219017528 prenájom fliaš 4500163864 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 16,17
17.01.2020 2219017529 motivačná odmena r. 2019 ZML/1241/2010 4500164987 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 109,357,66
17.01.2020 2220000132 oprava krovinoreza 4500164279 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 149,02
17.01.2020 2220000133 oprava krovinorezu KR18 4500164280 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 146,43
17.01.2020 2220000134 oprava krovinoreza KR20 4500164281 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 150,68
17.01.2020 2220000135 oprava krovinoreza KR23 4500164284 B5 CENTRUM s.r.o., Michalská 2172/18, Kežmarok, 060 01, SK 50160435 114,09