Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.11.2019 2219013790 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel BA692VC 4500160508 Radovan Bekeč - TRUCK SERVICE, Daletice 3, Daletice, 082 63, SK 47209551 601,19
04.11.2019 2219013791 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko KE ZML/159/2011 4500158873 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
04.11.2019 2219013792 oprava prívodu ústredného kúrenia SSÚD Trnava 4500159758 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,429,59
04.11.2019 2219013793 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
04.11.2019 2219013794 Elektroinštalačný materiál 4500160489 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 611,36
04.11.2019 2219013795 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Mengusovce ZML/159/2011 4500158847 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
04.11.2019 2219013796 denník dispečera 4500160232 MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK 36215660 45,00
04.11.2019 2219013797 oprava potrubia TUV do administratívnej budovy strediska SSÚD 3 Trnava 4500159418 EL MONT- Rezbárik Miroslav, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK 30928575 3,285,79
04.11.2019 2219013798 mesačný poplatok za prevádzku v 10/2019 - stredisko Budča ZML/159/2011 4500161251 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
04.11.2019 2219013799 Elektroinštalačný materiál 4500160600 VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK 31658857 46,96