Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2019 | 2219012923 | opakované školenie obsluhy ručnej reťaz.motor.píly a opak.školenie obsluhy krovinorezu | 4500157925 | Beztech, s.r.o., Miloslavov 1273, Miloslavov, 900 42, SK | 35856793 | 510,00 | |
| 11.10.2019 | 2219012929 | dodatočná odmena za I. polrok 2019 za poskytovanú službu - prekročenie záväznej Efektivity výberu mýta | ZML/1241/2010 | 4500159974 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 453,704,49 |
| 11.10.2019 | 2219012931 | prášok na čistenie kobercov a sacia hubica | 4500159280 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 148,20 | |
| 11.10.2019 | 2219012933 | materiál | 4500159236 | Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK | 34647929 | 2,202,10 | |
| 11.10.2019 | 2219012939 | materiál | 4500159057 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 150,60 | |
| 11.10.2019 | 2219012941 | materiál | 4500159405 | Ľubomír Hlubina - AGROBON, Staškov 773, Staškov, 023 53, SK | 37584090 | 799,33 | |
| 11.10.2019 | 2219012942 | farba | ZM/2018/0335 | 4500159138 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 98,96 |
| 11.10.2019 | 2219012945 | materiál | 4500159115 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 85,37 | |
| 11.10.2019 | 2219012956 | odťah vozidla BL612AB | 4500158635 | SOS TRUCK s.r.o., Nová 1443, Žarnovica, 966 81, SK | 47613441 | 340,60 | |
| 11.10.2019 | 2219012957 | náhradný diel | 4500158565 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 294,03 |