Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.10.2019 2219012762 čistenie spevnených častí OP PN PJP 4500157938 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 4,450,00
09.10.2019 2219012765 servis vozidla BL554GZ 4500158676 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 185,00
09.10.2019 2219012766 servis vozidla BL717IR 4500158034 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 210,00
09.10.2019 2219012767 vložka do smetného koša 4500158555 ROTO SK, spol. s.r.o., Jelšová 1, Prešov, 080 05, SK 36476927 833,40
09.10.2019 2219012768 služby v oblasti ŽP za 09/2019 ZML/203/2010 4500143545 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
09.10.2019 2219012769 strážna služba 09/2019 ET/2019/0092 4500157715 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 3,427,32
09.10.2019 2219012770 odpad z čistenia ulíc 4500157523 ENVIRONCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, Košice, 040 01, SK 31681794 2,196,36
09.10.2019 2219012773 strážna služba 09/2019 OMK Bošany ET/2019/0092 4500157715 AMG Security s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK 46268995 3,596,57
09.10.2019 2219012775 profylakt.servis klim.a VZT: Motorest Turč.Štiav., SSÚD MT 4500156013 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 1,005,00
09.10.2019 2219012777 zabezpečovanie prevádzky soc. zar. na odpočívadle Dechtáre 09/2019 4500154338 Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK 41675347 200,00