Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.10.2019 2219012641 oprava vývevy na vozidlo Tatra 815 ŠPZ BA470AZ 4500158917 LUMA Viničné s. r. o., Hlavná 169/277, Viničné, 900 23, SK 47915137 1,200,00
08.10.2019 2219012642 servis automobilu BA738SK 4500158372 amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 47074256 840,00
08.10.2019 2219012643 pranie a čistenie OOPP ZM/2011/0389 4500159129 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 97,92
08.10.2019 2219012644 oprava informačného vozíka BL961YC 4500157976 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 755,00
08.10.2019 2219012645 alko, nealko ZM/2018/0188 4500159181 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 764,74
08.10.2019 2219012646 potraviny ZM/2019/0059 4500159196 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 176,32
08.10.2019 2219012647 ovocie, zelenina, potraviny ZM/2019/0075 4500159186 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 117,37
08.10.2019 2219012648 strážna služba ZML/130/2010 4500159189 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r .o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 149,37
08.10.2019 2219012649 pranie OOPP 4500159188 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 224,92
08.10.2019 2219012650 ND na vozidlá 4500157792 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 2,787,40