Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2019 2219012287 práce technika BOZP 09/219 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500159157 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
03.10.2019 2219012288 práce technika PO 09/2019 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500159159 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.10.2019 2219012289 školenie pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, BOZP, PO ZML/137/2010 4500157466 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 150,70
03.10.2019 2219012290 vinylová páska 4500158457 MANUTAN Slovakia s.r.o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK 35885815 235,60
03.10.2019 2219012291 upratovacie služby v objekte HP Svrčinovec 09/2019 ZM/2015/0032 4500154774 MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK 36688843 1,970,00
03.10.2019 2219012292 strážna služba za 09/2019 ET/2018/0304 4500144011 LENIA INDUS SECURITY, s. r. o., Zlatohorská 27, Bratislava, 841 03, SK 44188391 2,865,60
03.10.2019 2219012293 elektroinštalačný materiál 4500158813 LED LUMINO s.r.o., J. Martáka 3792/1, Martin, 036 08, SK 47723815 48,09
03.10.2019 2219012294 STK BA146PN 4500157777 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 75,00
03.10.2019 2219012295 Spojovací, spotrebný materiál 4500158652 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 112,75
03.10.2019 2219012306 realizácia DDZ dočasnou oranžovou páskou Výmena mostných záverov typu GHH a asfaltových mostných záverov za mechanické na moste 4500155152 Pa3k s.r.o., Pivovarská 1060/11, Žilina, 010 01, SK 48278700 44,400,00