Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.09.2019 2219011766 servis vozidla BL080UH 4500157482 Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK 44624948 197,78
23.09.2019 2219011767 prenájom dávkovačov 8/2019 4500155622 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o, Lichardova 16, Skalica, 909 01, SK 36226947 294,20
23.09.2019 2219011768 vysprávka bituménová výplň na mosty 4500157660 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 4,520,00
23.09.2019 2219011769 denný záznam o výkone vozidla - tlačivo 4500157088 ASSA, spol. s r.o., J.Kráľa 1269, Púchov, 020 01, SK 31601634 200,00
23.09.2019 2219011770 rozbor vody v úpravovni vody v tuneli Považský Chlmec 4500157479 AQUATREND, s.r.o., Hričovská 221, Žilina, 010 01, SK 36406741 325,00
23.09.2019 2219011771 servis vozidla BA124ZY 4500156994 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 1,226,72
23.09.2019 2219011772 servis vozidla BA527PL 4500157273 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 972,79
23.09.2019 2219011773 zriadenie uzávierky z dôvodu real.stav.prác 4500157713 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 13,496,00
23.09.2019 2219011774 vývoz odpadu 8/2019 ET/2019/0020 4500157890 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 120,06
23.09.2019 2219011775 popl.za uloženie odpadu ET/2019/0020 4500157895 Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 19,38