Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.04.2019 2219004118 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,066,55
09.04.2019 2219004119 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 28,41
09.04.2019 2219004123 Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2014/0129 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,502,03
09.04.2019 2219004137 revízie bezpečnostných postrojov, materiálu 4500147847 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 208,50
09.04.2019 2219004138 ročná servisná prehliadka infražiaričov KM 4500146074 KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o., Sdružená 1788, PELHŘIMOV 1, 393 01, CZ 49615955 457,30
09.04.2019 2219004139 technik PO, BP za 3/2019 ZML/395/2010 4500143546 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
09.04.2019 2219004140 opakované školenie vodičov VZV 4500148163 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 191,00
09.04.2019 2219004141 materiál 4500147709 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 357,80
09.04.2019 2219004142 Microsoft 365 E3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL, Office 365 Enterprise E5, E3 4500146000 DNS a.s., Na strži 1702/65, PRAHA 4 - NUSLE, 140 00, CZ 25146441 49,416,00
09.04.2019 2219004143 vyprac.aktual.projekt dokument.dočasného dopr.značenia pre stavbu: oprava mosta R1-033 Lehota, ľavý most 4500146568 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 3,900,00