Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.04.2019 2219004007 mesačný poplatok za 03/2019, Čadca ZML/159/2011 4500144121 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 330,30
05.04.2019 2219004008 mesačný poplatok za 03/2019, Košice ZML/159/2011 4500147080 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 470,04
05.04.2019 2219004009 mesačný poplatok za 03/2019, Mengusovce ZML/159/2011 4500147099 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 132,12
05.04.2019 2219004010 mesačný poplatok za 03/2019, Budča ZML/159/2011 4500149449 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 66,06
05.04.2019 2219004011 mesačný poplatok za 03/2019, Motel M, križ. Malacky, Plavecký Štvrtok, Stupava ZML/159/2011 4500149399 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 337,92
05.04.2019 2219004012 mesačný poplatok za 03/2019, Bučany, OP PN, Brestovany, Zelenice, križ. Hlohovec, Drahovce ZML/159/2011 4500148778 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 396,36
05.04.2019 2219004013 mesačný poplatok za 03/2019, Modranka, Pata, Dolná Streda 4500147687 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
05.04.2019 2219004014 kopírovacie služby 4500149760 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 17,92
05.04.2019 2219004015 Ethernet Line 01/2019 ET/2018/0286 4500147838 Swan, a.s., Borská 6, Bratislava, 841 04, SK 47258314 541,58
05.04.2019 2219004017 vysprávková hmota RB 4500148895 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 987,50