Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2219003644 | penetral | 4500148421 | PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, Žilina, 010 01, SK | 31633200 | 211,77 | |
| 01.04.2019 | 2219003646 | materiál | 4500148086 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 984,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003647 | vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov | 4500147527 | DUEL-ELEKTROSYSTÉM, s.r.o., Dubovského 34, Malacky, 901 01, SK | 35761288 | 870,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003648 | čistenie žumpy | 4500145637 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 950,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003649 | zhodnotenie kalov z odlučovačov oleja z vody | ZM/2015/0489 | 4500146395 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 5,799,54 |
| 01.04.2019 | 2219003651 | elektroinštalačný materiál | 4500148504 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 1,040,02 | |
| 01.04.2019 | 2219003657 | činnosť technika PO a BOZP pre SSÚD MA a HP Brodské za 3/2019 | ZML/220/2010 | 4500148896 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 01.04.2019 | 2219003659 | oprava svetelných odklonov po havárii | 4500148085 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 252,30 | |
| 01.04.2019 | 2219003660 | vypracovanie energetického certifikátu po real.zateplenia obj. prev.budovy | 4500146940 | ELHYCO-IDOP s.r.o., Tabakova 1, Bratislava, 811 07, SK | 35732008 | 948,00 | |
| 01.04.2019 | 2219003662 | dodanie náhradných dielov | 4500146371 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 425,00 |