Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.04.2019 2219003673 služby a monitorovanie IS za 3/2019 4500144868 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 18,580,00
01.04.2019 2219003674 pravidelná ročná funkčná skúška elektron.zabezp.systému v IO Prešov 4500147241 SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK 36459925 395,00
01.04.2019 2219003675 burzový popl. ku kontraktu č.1900000016 ZM/2019/0095 4500149227 Komoditná burza Bratislava, a. s., Trnavská cesta 50/A, Bratislava, 821 02, SK 31337406 387,50
01.04.2019 2219003676 vývoz fekálií na odp. Turč.Štiavnička 4500146954 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 70,51
01.04.2019 2219003677 servis ČOV a odber vzorky 4500146382 Aquatec VFL s.r.o., Továrenská 4054/49, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 43874355 350,00
01.04.2019 2219003678 materiál 4500147426 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 881,00
01.04.2019 2219003679 ND na BA546XG 4500148623 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 143,37
01.04.2019 2219003680 výmena pneumatík na BL973AB 4500148624 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 153,92
01.04.2019 2219003681 ND na BA541XG 4500148708 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 51,74
01.04.2019 2219003683 náhradný diel na svahovú kosačku 4500148236 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 268,00