Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.03.2019 2219002453 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 Trnava ZML/159/2011 4500146953 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 881,01
05.03.2019 2219002454 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 LM ZML/159/2011 4500144731 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 587,55
05.03.2019 2219002455 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 Trenčín ZML/159/2011 4500143934 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 271,86
05.03.2019 2219002456 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 Mengusovce ZML/159/2011 4500145235 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 168,96
05.03.2019 2219002457 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 Prešov ZML/159/2011 4500144010 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 51,45
05.03.2019 2219002458 mesačný popl. za prevádzku 2/2019 Galanta 4500146725 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
05.03.2019 2319002498 Vecné bremeno na pozemok FO/PO Obec Čierne VB-001/2018 Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK 00313980 47,34
05.03.2019 2219002475 informačné tabule, A5 PVC, ext.samolepka, lepenie 4500145794 REPROservis Kováč,s.r.o., SNP 200, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 36704393 37,98
05.03.2019 2219002483 materiál 4500146744 OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK 46642625 78,98
05.03.2019 2219002484 rekonštrukcia keram.podláh na chodbách a schodisku v admi.budove SSÚR Čadca 4500145700 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 9,300,00