Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.01.2026 2226000280 Oprava BA687VC 4500265123 DKTS s.r.o., Námestie SNP 83/108, Slovenská Ľupča, 976 13, SK 47606894 1,644,84
21.01.2026 2226000281 Oprava, servis VZV Hyundai 4500264249 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK 36248371 726,31
21.01.2026 2226000282 PHM, Adblue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500265670 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 10,241,21
21.01.2026 2226000283 PHM, Adblue, Autopotreby ZM/2011/0402 4500265503 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 13,254,99
21.01.2026 2226000284 PHM, AdBlue ZM/2011/0402 4500265546 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 12,080,22
21.01.2026 2226000286 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500265139 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 70,16
21.01.2026 2226000287 Kompletizácia Plotra 4500265826 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 414,71
21.01.2026 2226000288 ND na vozidlá 4500265399 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 139,11
21.01.2026 2226000289 Nápojové kupóny Nová Baňa ZM/2024/0026 4500265242 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 150,00
21.01.2026 2226000290 Koncentrát mydlovej peny 4500265037 Kleen s. r. o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK 36814326 233,70