Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.02.2019 3019000113 miestny poplatok za znečisťovanie ovzdušia Mesta Trenčín 4500146106 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 30,00
14.02.2019 2219001545 servis nakladača Manitou 4500144184 MANNET spol. s r.o., Družstevná 616/13, Madunice, 922 42, SK 36227552 704,49
14.02.2019 2219001547 rozbor oleja 4500145590 InterTriboDia, s.r.o., Francúzska 9, Tlmače, 935 21, SK 36758582 50,00
14.02.2019 2219001549 oprava vozidla BL717ET 4500145836 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 651,57
14.02.2019 2219001553 oprava vozidla BL267FB 4500145839 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 290,42
14.02.2019 2219001554 technická a emisná kontrola vozidiel 4500134425 STK Bratislava Danubia s.r.o., Pod záhradami 3201/64, Bratislava, 841 02, SK 47541687 123,75
14.02.2019 2119000081 Právoplatné územné rozhodnutie D2, rozšírenie odpočívadla Sekule, ĽS 4500115778 ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby, Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK 17085501 2,400,00
14.02.2019 2119000082 objednávka ZP 9805/2019 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 90,00
14.02.2019 2119000083 Objednávka na vypracovanie ZP OBJ/8499/2019 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 2,450,00
14.02.2019 2119000092 Činnosť konzultanta na Projekte PPP, D4 Jarovce - Rača, R7 BA Prievoz - Holice OBJ/78120/2018 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 4,950,00