Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.11.2018 2218014197 preventívna deratizácia objektov a priestorov 4500139762 J & K TECHNOLOGY, s. r. o., Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46973401 284,20
19.11.2018 2218014198 hydrantová skriňa 4500140533 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 29,00
19.11.2018 2218014200 dodávka a montáž technológie na kompenzáciu jalovej energie na OM odp. Beckov 4500139612 FILKO V&D s.r.o., Žilinská 647/10, Trenčín, 911 01, SK 36334723 880,00
19.11.2018 2218014202 dopravné značky 4500140672 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 900,00
19.11.2018 2218014203 pracovné náradie 4500140768 ŽILMONT, s.r.o., Jánošíkova 20, Žilina, 010 01, SK 30225892 210,00
19.11.2018 2218014205 oprava mot. vozidla BL650DY 4500140272 Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK 36947717 275,00
19.11.2018 2218014209 servis sčítačov dopravy za 10/2018 ZML/816/2010 4500141676 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,888,97
19.11.2018 2218014210 OOPP 4500141089 CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK 14280205 476,01
19.11.2018 2218014212 OOPP 4500140643 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 793,80
19.11.2018 2218014214 ND na TZ v tuneli 4500140892 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 97,50