Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
02.11.2018 2218013135 školenie v oblasti OPP a BOZP pred odstávkou tunela Považský Chlmec ZML/530/2010 4500138228 Jana Crkoňová FIRESTOP, Vieska - Bezdedov 23, Púchov, 020 01, SK 33482179 40,00
02.11.2018 2218013136 Stravné lístky IO BB ZML/1039/2010 4500139860 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 3,840,00
02.11.2018 2218013137 deratizácia 4500139875 ASANATER SR, s.r.o., Rovniankova 5, Bratislava V, 851 02, SK 35846216 970,00
02.11.2018 2218013139 preškolenie zamestnancov na obsluhu sypača KOBIT 4500136256 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 168,00
02.11.2018 2218013140 profylaktický servis a oprava klimatizácie na akcii "Administratíva Sučany" 4500134609 GreMi KLIMA, s.r.o., Kragujevská 9, Žilina, 010 01, SK 36424676 130,00
02.11.2018 2218013141 vyčistenie záchytných jám pri sklzoch a žľaboch 4500138281 Dimensy spol. s r.o., Palárikova 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 36550876 925,40
02.11.2018 2218013142 kancelársky materiál 4500139437 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 749,52
02.11.2018 2218013143 deratizácia a dezincekcia 4500140260 Revig s.r.o., Matúškovo 549, Matúškovo, 925 01, SK 51748657 140,00
02.11.2018 2218013144 nádoba na zimný posyp ET/2018/0258 4500139359 Štefan Nagy - FAN-AUTO, Južná trieda 66, Košice-Juh, 040 01, SK 32529597 1,314,98
02.11.2018 2218013145 školenie zimnej techniky 23.-24.10.2018 4500138864 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 105,00