Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2018 2218011678 Tlmočnícke služby 4500135410 FUDU s.r.o., Riazanská 62/B, Bratislava, 831 03, SK 36359459 120,00
03.10.2018 2218011679 Oprava a údržba osobných mot. vozidiel BL079ED 4500136489 Todos Žilina s.r.o., Kragujevská 1, Žilina, 010 01, SK 31575790 1,376,80
03.10.2018 2218011680 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 55,07
03.10.2018 2218011681 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 141,46
03.10.2018 2218011682 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 26,66
03.10.2018 2218011683 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 100,32
03.10.2018 2218011684 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500137975 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 33,60
03.10.2018 2218011685 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500137976 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,320,00
03.10.2018 2218011686 maliarsky, natieračský materiál 4500137778 AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK 50351109 132,17
03.10.2018 2218011687 odkvapkávací lievik, metla 4500137212 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 165,00