Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.09.2018 2218010180 pravidelná servisná prehliadka BA825XS 4500133824 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 672,76
03.09.2018 2218010181 výmena mechanizmu stieračov na BA824XS 4500133801 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 272,41
03.09.2018 2218010182 motorová nafta ZM/2015/0442 4500135579 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,342,98
03.09.2018 2218010183 strážna služba Petrovany 08/2018 ZML/1486/2010 4500136293 TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,916,48
03.09.2018 2218010184 body acryl a riedidlo 4500135711 PULZAR, s.r.o., Podtatranská 1548, Poprad, 058 01, SK 31702465 58,72
03.09.2018 2218010185 servisné práce na vzduchotechnike vodojemu ZP a vzduchotechnika vodojemu pri ZVO, tunel Branisko ZM/2015/0150 4500136618 NOSTRA, s.r.o., Koprivnická 36, Bratislava-Dúbravka, 841 02, SK 35894628 1,500,00
03.09.2018 2218010186 strážna služba SSÚD TN 08/2018 ET/2018/0170 4500133746 SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 4,411,18
03.09.2018 2218010187 tlač vizitiek 4500135333 Tlačiareň a vydavateľstvo SLZA spol. s r.o. Poprad, Kežmarská 1, Poprad, 058 01, SK 31675859 60,00
03.09.2018 2218010188 oprava ovládania signal.vozíkov a oprava ovládania ventilátorov, tunel Bôrik 4500134289 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 86,53
03.09.2018 2218010189 oprava kamery na SSÚR Mengusovce 4500135469 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 246,20