Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.08.2018 2218009592 oprava mot. vozidla BA529PL 4500134227 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 126,38
14.08.2018 2218009593 oprava vozidla BA972PI 4500134123 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 1,338,00
14.08.2018 2218009594 oprava vozidla UNIMOG BA452MD 4500134227 AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK 47580232 390,00
14.08.2018 2218009595 ND na vozidlá, mazivá, elektroinštalačný materiál 4500134888 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 806,11
14.08.2018 2218009596 autobatéria ZM/2017/0066 4500134761 AutoSave, s.r.o., Budovateľská 75/A, Prešov, 080 01, SK 36451614 40,55
14.08.2018 2218009597 príprava podkladov a účasť na kontrolných dňoch, príprava podkladov pre ministra 4500135622 CULTURAL HERITAGE CONSULTING s.r.o., Námestie SNP 7, Trenčín, 911 01, SK 47094494 2,685,00
14.08.2018 2218009598 ND na vozidlá 4500134542 ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ 00135143 485,00
14.08.2018 2218009599 rozvodná skriňa 4500134484 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 990,00
14.08.2018 2218009600 rozvodná skriňa 4500134483 HASMA, s.r.o., Hornádska 1, Krompachy, 053 41, SK 31684211 420,00
14.08.2018 2218009601 Prenájom pieskových hrncov 4500133381 VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 235,95