Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | 2225001416 | Provízia z predaja DZ 01/2025 | ZM/2024/0093 | 4500251402 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 122,39 |
| 18.02.2025 | 2225001418 | Uličné LED svietidlo | 4500249467 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 4,875,00 | |
| 18.02.2025 | 2225001419 | ťažná tyč | 4500250727 | AUTOBIZNIS.SK s.r.o., Opatovská 481/32, Trenčín, 911 01, SK | 51337657 | 528,45 | |
| 17.02.2025 | 3025000051 | Pokuta | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 52,00 | ||
| 17.02.2025 | 2225001345 | Vyúčtovanie reg.poplatkov | 4500249684 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 83,95 | |
| 17.02.2025 | 2225001361 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 92,761,71 | |
| 17.02.2025 | 2225001311 | znalecké posudky | 4500250350 | ZNALCI, s.r.o., Hollého 552, Likavka, 034 95, SK | 44378955 | 23,950,00 | |
| 17.02.2025 | 3025000052 | Zber komunálneho odpadu | 4500250885 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 40,596,62 | |
| 17.02.2025 | 2225001314 | Ubytovanie p. Mihálik | 4500251303 | APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, Martin, 036 01, SK | 45512558 | 123,50 | |
| 17.02.2025 | 2225001360 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 88,647,76 |