Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2018 2218007960 Elektroinštalačný materiál 4500133096 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 468,06
09.07.2018 2318008348 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2018/09781 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,783,02
09.07.2018 2218007988 prevádzkovanie služby výberu a evidencie úhrady DZ za užívanie vymedzených úsekov ciest - 06/2018 ZM/2015/0331 4500133976 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 109,848,07
09.07.2018 2118000717 ZM/2017/0248 Sanácia havarijného zosuvu R2 Budča - Zvolen ZM/2017/0248 4500129370 ROCKNET SK s. r. o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 50007319 73,604,86
06.07.2018 2218007837 preklad MJ 5 ns ZM/2018/0025 4500130163 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 60,00
06.07.2018 2218007838 preklad NJ 1 ns ZM/2018/0025 4500130066 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 12,00
06.07.2018 2218007839 prenájom priemyselných utierok za obdobie 21.5. - 17.6.2018, Považská Bystrica 4500125560 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 22,00
06.07.2018 2218007841 preklad AJ 18+247 ZM/2018/0025 4500129407 Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK 37213580 2,156,00
06.07.2018 2218007842 prenájom rohoží za 23.4. - 20.5.2018, Považská Bystrica 4500128368 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 25,10
06.07.2018 2218007843 materiál, vaňa 4500132658 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 852,00