Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.10.2018 2218011683 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2014/0523 Trenčianske vodárne a kanalizácie,, Kožušnícka 4, Trenčín, 911 05, SK 36302724 100,32
03.10.2018 2218011684 nápojové poukážky Trenčín ZML/1039/2010 4500137975 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 33,60
03.10.2018 2218011685 stravné lístky Trenčín ZML/1039/2010 4500137976 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,320,00
03.10.2018 2218011686 maliarsky, natieračský materiál 4500137778 AVEDA s. r. o., Staré Grunty 6, Bratislava, 841 04, SK 50351109 132,17
03.10.2018 2218011687 odkvapkávací lievik, metla 4500137212 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 165,00
03.10.2018 2218011688 prenájom 2 ks odvlhčovačov muriva, 1 ks ventilátor 4500136465 Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK 41585941 750,00
03.10.2018 2218011689 výmena US batérií a výmena klávesnice predvoľby ČS 4500136922 BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 196,51
03.10.2018 2218011690 OSB doska 4500136523 ZAPO MARYS, s.r.o., Potočná 2836/1B, Čadca, 022 01, SK 36429244 702,00
03.10.2018 2218011691 kovový sud 4500137119 MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK 31681051 41,00
03.10.2018 2218011692 25 l kanister, čistič na nerez 4500136842 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 540,00