Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.05.2026 2226005397 Oprava BL910LC 4500271123 Autokomponent-Kardan,s.r.o., Bytčianska 467, Žilina, 010 01, SK 36422983 80,00
18.05.2026 2226005414 Doraz dverí 4500269368 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 82,90
18.05.2026 2226005415 ND na vozidlá 4500271077 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 158,44
18.05.2026 2226005416 Pracovné náradie, materiál 4500271044 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 153,56
18.05.2026 2226005417 Pracovné náradie 4500271001 DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK 36052621 119,21
18.05.2026 2226005418 Svietidlá 4500270894 ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK 47787881 53,58
18.05.2026 2226005419 servis CAK BET 477 CO 4500270638 Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK 31642608 434,75
18.05.2026 2226005420 OOPP 4500270983 BLICHÁR s. r. o., Bystrická ulica 1035/104, Žarnovica, 966 81, SK 56120133 110,24
18.05.2026 2226005421 Pracované náradie, materiál 4500270880 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 368,21
18.05.2026 2226005422 Odťah vozidla AA494NF 4500265882 SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o., Budatínska 43, Bratislava, 851 06, SK 45414408 450,00