Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 2224014956 | Revízia ČOV 12/2024 | 4500248185 | Ing. Peter Petráš - IVPEK, M.A.Bazovského 1169/3, Teplička nad Váhom, 013 01, SK | 41805461 | 512,00 | |
| 16.12.2024 | 2224014957 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500248127 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 5,162,12 |
| 16.12.2024 | 2224014958 | oprava DBZ na R1 12/24 | ZM/2024/0477 | 4500245439 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,069,50 |
| 16.12.2024 | 2224014959 | ventil poistný | 4500248192 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 696,86 | |
| 16.12.2024 | 2224014960 | Rukavice | 4500248103 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 212,04 | |
| 16.12.2024 | 2224014962 | Pracovné náradie | 4500248660 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 307,50 | |
| 16.12.2024 | 2224014963 | rekonštrukcia kamerového systému | 4500247125 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 7,309,82 | |
| 16.12.2024 | 2224014964 | oprava kamier | ZM/2021/0060 | 4500246480 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 16,629,00 |
| 16.12.2024 | 2224014965 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247116 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 275,60 |
| 16.12.2024 | 2224014966 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500247740 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,378,00 |