Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 2224014795 | oprava BA290VB | 4500248522 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 205,00 | |
| 13.12.2024 | 2224014796 | Vzdelávacie služby | 4500247291 | EDOS-PEM s.r.o., Tematínska 4, Bratislava, 851 05, SK | 36287229 | 272,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014797 | sanácia mosta R1-033 12/24 | ZM/2024/0336 | 4500240763 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 220,001,81 |
| 13.12.2024 | 2224014798 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247862 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 710,62 |
| 13.12.2024 | 2224014799 | pneuservis vozidiel | 4500248054 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 848,45 | |
| 13.12.2024 | 2224014800 | výmena poklopu šachty | 4500246428 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 754,50 | |
| 13.12.2024 | 2224014801 | OOPP | 4500247411 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 275,01 | |
| 13.12.2024 | 2224014802 | Bunda zimná pilot | 4500247374 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS, Fintická 12521/107B, Prešov, 080 06, SK | 34906231 | 130,40 | |
| 13.12.2024 | 2224014803 | pranie, čistenie OOPP 12/24 | 4500248198 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 63,24 | |
| 13.12.2024 | 2224014804 | Pracovné náradie, materiál | 4500248517 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 178,58 |