Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2016 | 2116000171 | 10258/2016 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 153,51 | ||
| 17.02.2016 | 2116000175 | Zmluva o poskytnutí služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre Diaľničný privádzač Nová Polhora | ZM/2015/0130 | INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK | 43864350 | 24,169,70 | |
| 17.02.2016 | 2116000176 | AGROK, spol. s r.o., Moravecká 32, Topoľčianky, 951 93, SK | 35698357 | 23,269,60 | |||
| 17.02.2016 | 2116000177 | Dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500082337 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 11,249,50 |
| 17.02.2016 | 2116000178 | Trvalé DZ | 4500072157 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 26,848,90 | |
| 17.02.2016 | 2116000180 | HP Jarovce | KONTI a.s., Hraničná 18, Bratislava, 821 05, SK | 35857463 | 89,144,60 | ||
| 17.02.2016 | 2216001261 | Rezivo | 4500086170 | Erik Zedníček - DREVOVÝROBA, Gajary 1004, Gajary, 900 61, SK | 43683096 | 50,40 | |
| 17.02.2016 | 2216001262 | Ostatné služby | 4500086731 | ENVI-TRADE spol. s r.o. Košice, Kysúcka 16, Košice, 040 11, SK | 36666025 | 300,00 | |
| 17.02.2016 | 2216001263 | Oprava ventilátorov v soľničke | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 988,80 | ||
| 17.02.2016 | 2216001264 | Elektroinštalačný materiál | 4500085927 | Michal Hamřík - SERVISMAN, Vysoká 4, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 37507923 | 68,00 |