Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2016 | 2216000764 | Autopotreby | 4500086173 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 332,43 | |
| 05.02.2016 | 2216000765 | Odvoz odpadu | 4500085183 | Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK | 045721 | 358,62 | |
| 05.02.2016 | 2216000766 | oprava nakladača UNO-180 | 4500085620 | Ján Homola, Vimperská 938/4, Detva, 962 12, SK | 41141903 | 1,280,90 | |
| 05.02.2016 | 2216000767 | náhradný diel | 4500085342 | Ján Homola, Vimperská 938/4, Detva, 962 12, SK | 41141903 | 135,00 | |
| 05.02.2016 | 2216000768 | služby odpadového hospodárstva 1/2016 | ZML/263/2010 | 4500086443 | AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK | 36357065 | 826,49 |
| 05.02.2016 | 2216000770 | pracovná obuv | ET/2016/0033 | 4500085950 | ACAPO, s.r.o., Sasinková 593/1, Žilina, 010 01, SK | 36414123 | 84,39 |
| 05.02.2016 | 2216000772 | kurz AJ Ing. P.Liška, 1/2016 | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 64,00 |
| 05.02.2016 | 2216000774 | daňový sprievodca 2016 | 4500085058 | Public Media Bratislava s.r.o., Polianky 17, Bratislava, 841 01, SK | 31394698 | 19,36 | |
| 05.02.2016 | 2216000775 | Výmena plošného spoja | 4500085473 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 972,20 | |
| 05.02.2016 | 2216000777 | Náhradné diely | 4500085476 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 854,76 |