Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.12.2015 2215014441 Kontrola prostriedkov 4500082738 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 778,00
21.12.2015 2215014442 Drevené fošne 4500083960 Viliam Belička DREVOPRODUKT, Šintava 548, Šintava, 925 51, SK 32354649 550,00
21.12.2015 2215014443 Kvetináče, substrát 4500083950 Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK 31209106 313,00
21.12.2015 2215014444 Materiál na údržbu 4500084135 NEKA TRADE,spol.s.r.o., Ľudová 1451/29, Trnava, 917 01, SK 46122729 168,25
21.12.2015 2215014445 Školenie zamestnancov 4500083374 František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK 22693122 982,80
21.12.2015 2215014446 Pneuservisné práce 4500084028 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 348,24
21.12.2015 2215014447 Elektrický ohrievač 4500084027 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 146,85
21.12.2015 2215014448 Čerpadlo 4500083961 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 166,80
21.12.2015 2215014449 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500083180 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,395,00
21.12.2015 2215014450 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500081896 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,25