Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.12.2015 2115001917 Dodávka a montáž DZ ZM/2014/0482 4500074299 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 69,416,85
09.12.2015 2115001918 Dodávka a montáž DZ ZM/2014/0482 4500074298 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 38,415,65
09.12.2015 2115001919 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500082072 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,273,20
09.12.2015 2115001920 činnosť inžiniera pre zabezpečenie kvality 69558/2014 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 3,791,20
09.12.2015 2115001921 tunelár 75053/2015 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 28,800,00
09.12.2015 2115001922 činnosť autorizovaného geodeta a kartografa 69492/2014 BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK 35908025 1,363,60
09.12.2015 2215013659 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 303,79
09.12.2015 2215013726 Konferenčná stolička 4500083027 Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK 36283371 856,35
09.12.2015 2215013727 Kancelárske kreslo 4500083025 Nábytok R studio, s.r.o., Kpt. Jaroša 1291/34, Šaľa, 927 01, SK 36283371 572,82
09.12.2015 2215013728 Strážna služba za nov. 2015 NDS Trnava ZML/685/2010 4500082860 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,880,00