Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.06.2015 2115000656 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 21,111,38
03.06.2015 2115000657 Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Hrboltová, MPV ZML/1150/2010 emPulse, Revolučná 10, Žilina, 010 01, SK 44763247 386,55
03.06.2015 2115000658 Zmluva o poskytnutí služieb - činnosť stavebného dozoru pre R2 Žiar nad Hronom - obchvat ZM/2013/0169 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 12,190,00
03.06.2015 2215005422 Školenie 4500068510 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 890,00
03.06.2015 2215005423 zhodnotenie druhotnej suroviny - kaly z odluč.oleja, voda obsah.olej ZM/2012/0275 4500071040 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 8,623,46
03.06.2015 2215005425 Práce technika PO za Máj 2015 na IO Prešov ZM/2011/0247 4500073008 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 132,78
03.06.2015 2215005426 zhodnotenie druhotnej suroviny - kaly, voda ZM/2012/0275 4500069778 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 8,038,28
03.06.2015 2215005427 Práce technika BOZP za máj 2015 na IO Prešov ZM/2014/0422 4500073007 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00
03.06.2015 2215005428 Stravné lístky - Petrovany ZML/1039/2010 4500072879 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,200,00
03.06.2015 2215005429 Stravné lístky Čadca ZML/1039/2010 4500072707 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 2,800,00