Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
23.11.2015 2215012873 kontrola odvetrávacieho komína tunela Branisko 4500076456 S.N.A.F.U.,s.r.o., Tupolevova 3, Bratislava, 851 01, SK 44142714 620,00
23.11.2015 2115001789 Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV ZML/1219/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 4,908,80
23.11.2015 2115001791 Bezpečnostný audit stavby a dokumentácie. 160022/2015 PT-Inžiniering Košice, Tr.KVP 1C, Košice, 040 23, SK 37263081 1,200,00
23.11.2015 2115001792 Znalecký posudok - nájom 169508/2015 Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK 1024479753 186,00
23.11.2015 2115001793 Ocenenie pozemkov v k.ú. Svrčinovec a Čierne 164027/2015 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 300,00
23.11.2015 2115001799 Dodávka a montáž štandardných DZ ZM/2014/0482 4500074293 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 30,085,95
23.11.2015 2115001800 Dodávka a montáž veľkoplošných prízemných DZ ZM/2014/0482 4500074294 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 43,793,05
23.11.2015 2215012874 Pisoár-odstránenie poruchy 4500081326 Vodoma s.r.o., Zvolenská ulica 279/4, Sása, 962 62, SK 48269735 146,80
23.11.2015 2215012876 Oprava a údržba vozidla BA291VB ET/2015/0600 4500081689 Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK 36239763 169,80
23.11.2015 2215012877 Oprava a údržba stavieb ZM/2012/0160 4500081315 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 8,553,06