Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.01.2016 2215014906 Oprava vozidla 4500083998 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 607,50
04.01.2016 2215014907 Tovar 4500083999 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 863,40
04.01.2016 2215014908 Oprava vozidla 4500084499 Jozef Trubač, Križovany nad Dudváhom 63, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK 30100241 335,86
04.01.2016 2215014909 Oprava ventilátorov 4500084007 REKOS, s.r.o., Klincová 37, Bratislava, 821 08, SK 35811579 988,80
04.01.2016 2215014910 Poloos 4500084497 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 141,13
04.01.2016 2215014911 Oprava vozidla 4500084303 Milan Majerech-MG-servis, Brezolupy 155, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK 30949360 1,359,00
04.01.2016 2215014912 Umytie okien 4500084166 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 937,20
04.01.2016 2215014913 Upratovacie služby 4500084185 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 789,60
04.01.2016 2215014914 Vývoz žumpy 4500084026 Vincent Majka, Šalgočka 159, Šalgočka, 925 54, SK 30109361 400,00
04.01.2016 2215014915 Materiál 4500084424 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 113,17