Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.09.2015 2315012743 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30600/1396/2015 Mesto Žiar nad Hronom, Š.Moysesa 46, Žiar nad Hronom, 965 19, SK 00321125 15,802,19
10.09.2015 2315012745 Vecné bremeno na pozemok FO/PO 30603/1129/2015 AZEX s.r.o., Janova Lehota 274, Janova Lehota, 966 24, SK 34147667 98,40
10.09.2015 2115001283 Zmluva o dielo - Diaľničný privádzač Nová Polhora v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha, stavebné práce ZM/2015/0143 Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 31333320 818,814,01
10.09.2015 2215009383 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 752,29
10.09.2015 2215009389 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 120,33
10.09.2015 2215009391 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 42,95
10.09.2015 2115001309 kvalitár 54883/2015 INFRAM SK s.r.o., Gallayova 11, Bratislava, 841 02, SK 43864350 3,549,60
10.09.2015 2115001334 Odborný posudok 124043/2015 Česká asociace inžinýrskkych, Albertov 6, Praha, 128 43, CZ 45773602 7,004,00
10.09.2015 2215009416 ŽT Slovak link - VO (ethernet) - Nová Baňa - Žiar n/Hronom, 9/2015 ZM/2015/0193 4500072883 Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK 31364501 160,00
10.09.2015 5015000433 Účastnícky poplatok 4500077471 SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝROBCOV, Kolískova 1, Bratislava, 841 05, SK 31752560 480,00