Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.12.2015 2215014122 oprava osvetlenia na SSÚD TT 4500083649 RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK 44447205 970,00
15.12.2015 2215014123 Deratizácia SSUD4 4500083169 Peter Beták – ASANA, Kubranská 269, Trenčín, 911 01, SK 34268855 329,00
15.12.2015 2215014124 odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení - Trnava 4500080151 JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK 36620009 999,00
15.12.2015 2215014125 Upratovacie služby ET/2015/0370 4500075203 TOPPRO s.r.o., Liesková 20, Košice, 040 01, SK 44325851 2,594,40
15.12.2015 2215014126 Školenie pracovníkov 4500081273 BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK 36191337 108,33
15.12.2015 2215014129 Obuv, odev ZM/2012/0263 4500082712 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 79,07
15.12.2015 2215014131 Výmena projekčnej lampy ZML/687/2010 4500082301 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 1,280,28
15.12.2015 2215014134 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500080182 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,027,75
15.12.2015 2215014138 Lekárnička 4500083704 AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30518164 45,25
15.12.2015 2215014140 Elektromateriál 4500083479 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 239,41