Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
13.08.2015 2215008453 oprava mosta č.50-302 cez trať ŽSR, Dvorníky 4500067848 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 3,735,00
13.08.2015 2215008454 Gumový brit ET/2015/0410 4500075740 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 3,000,00
13.08.2015 2215008459 revízia zdvíhacieho zariadenia 4500076290 EverLift Slovakia, s.r.o., Kremnička 3, Banská Bystrica, 974 05, SK 36054224 70,00
13.08.2015 2215008460 pranie ZM/2011/0389 4500076266 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 69,30
13.08.2015 2215008461 oprava vozidla BA160PN 4500076255 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 262,32
13.08.2015 2215008462 oprava vozidiel BA015ME 4500076257 GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31578802 10,20
13.08.2015 2215008464 zapalovacia sviečka 4500076252 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 69,96
13.08.2015 2215008467 oprava rozvádzača verejného osvetlenia 4500076047 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 344,17
13.08.2015 2115001171 Zvodidlá NH4 ZM/2015/0144 4500075562 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,942,60
13.08.2015 2215008290 Zmluva o poskytovaní poštových služieb ZM/2014/0237 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK 36631124 11,266,54