Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | 2224012567 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 1,727,56 | |
| 05.11.2024 | 2224012592 | ND na vozidlá | 4500244731 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 968,18 | |
| 05.11.2024 | 2224012568 | STK BL767XZ | 4500245728 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 101,25 | |
| 05.11.2024 | 2224012593 | ND na vozidlá | 4500244614 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 202,29 | |
| 05.11.2024 | 2224012594 | oprava vchodových dvier | 4500243063 | BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 50252623 | 171,50 | |
| 05.11.2024 | 2224012569 | práca plošiny | 4500245355 | Ingrid Slobodníková PMP - TRUCK, Československej armády 542/38, Sučany, 038 52, SK | 44057172 | 800,00 | |
| 05.11.2024 | 2224012595 | revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0299 | 4500245149 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 510,00 |
| 05.11.2024 | 2224012596 | overenie tachografu | 4500244701 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 131,87 | |
| 05.11.2024 | 2224012570 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/266/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 203,89 | |
| 05.11.2024 | 2224012597 | oboznámenie BOZP, OPP | 4500244052 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 44,90 |