Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | 2224012197 | oprava šachty teplovodu | 4500245302 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 2,878,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012198 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500245170 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,016,85 |
| 29.10.2024 | 2224012199 | oprava, nastavenie okien | 4500243156 | Richard Čavojský, Coburgova 82/A, Trnava, 917 01, SK | 33555265 | 6,416,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012200 | výroba, montáž konštrukcie | 4500245583 | ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK | 46823603 | 980,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012201 | OOPP | 4500244125 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 545,00 | |
| 29.10.2024 | 2224012202 | OOPP | 4500244124 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 826,96 | |
| 29.10.2024 | 2324009531 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14338 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 5,181,52 | |
| 29.10.2024 | 2224012203 | OOPP | 4500244226 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 400,30 | |
| 29.10.2024 | 2324009534 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/14340 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 11,245,04 | |
| 29.10.2024 | 2224012204 | priemyselný kotúč | 4500245352 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 420,00 |